
为进一步推动建立健全广州岭南商旅投资集团有限公司(以下简称岭南商旅集团)应收账款和存货“两金”管理制度体系,促进“两金”管控工作深入化、细致化,减少“两金”资金占用,提高企业的整体经营效率,及时有效防范财务风险,结合年度工作安排,近日,岭南商旅集团监事会与集团财务、审计及经营管理等职能部门组成检查组联合开展了“两金”管控专项检查。
本次“两金”管控专项检查时间为2023年6月-12月,逐步推进问题的整改落实。其中6月-7月为各被检查单位自查自纠及报送资料阶段,8月-9月为检查组实地监督检查阶段,10月-12月为被检查单位落实整改阶段。
目前检查组正在陆续开展对各二级企业的现场检查工作。检查人员通过座谈提醒、个别访谈、实地查看、翻阅资料、数据分析等方式,了解岭南商旅集团属下6家企业截至2023年上半年应收账款和存货整体情况,及时披露存在问题和风险,并指导下属企业解决存在问题。